sábado 02, agosto 2025
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Detectan irregularidades en pagos y compras en Municipalidad de Moho

El Órgano de Control reporta graves irregularidades en pagos y compras de la Municipalidad de Moho, lo que pone en riesgo la transparencia del gasto público

El Órgano de Control detectó irregularidades en pagos y compras en la Municipalidad de Moho por bienes no ingresados a almacenes y por consultoría incompleta

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Moho identificó serias irregularidades en el manejo de recursos públicos durante diciembre de 2024. El informe revela que se autorizaron pagos por bienes que no ingresaron a los almacenes municipales y se aprobó el pago de una consultoría incompleta.

La primera observación señala que la municipalidad registró en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) la compra de combustible valorizado en 37 mil soles, sin que este producto haya ingresado físicamente al almacén municipal. Roger Ramiro Huancapaza Viamonte, responsable de Almacén Central, indicó que el combustible se encontraba en custodia en el grifo Jardín del Altiplano.

Además, el documento detalla que se adquirieron materiales de escritorio por 861 soles y estructuras metálicas por 10 mil soles para una obra en el centro poblado Jacha Paru, sin que estos materiales hayan sido internados en el almacén de obra como establecían los contratos.

En otro hallazgo importante, la entidad otorgó conformidad y autorizó el pago de una consultoría para la actualización del estudio de pre-inversión del parque recreacional del Centro Poblado Sullca, pese a que el servicio estaba incompleto al no incluir el padrón de beneficiarios requerido en el contrato.

El informe fue remitido al alcalde Roger Añamuro Quispe, quien tiene cinco días hábiles para informar sobre las acciones correctivas que implementará la municipalidad ante estas observaciones.

Estas irregularidades ponen en riesgo la legalidad del gasto público y la transparencia en el uso de los recursos municipales, según señala el documento de control emitido el 17 de enero de 2025.

El Órgano de Control recomienda que la municipalidad tome medidas urgentes para garantizar que los bienes adquiridos ingresen físicamente a los almacenes antes de autorizar los pagos y que se verifique el cumplimiento total de los servicios contratados.

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